SAAT INI ANDA MENGGUNAKAN APLIKASI E-MONEP+ TAHUN 2020, ---**PASTIKAN JUMLAH ANGGARAN KEUANGAN PADA SIMDA KEUANGAN SAMA DENGAN JUMLAH ANGGARAN PADA APLIKASI E-MONEP**----
BELANJA LANGSUNG Rp. 210,919,942,058
50.23 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 52,646,396,722
43.72 %
Total Anggaran Rp. 419,944,232,061
5,090   Belanja
BULAN TF RF TK RK
Januari1,911,571,210,79
Februari5,592,774,353,55
Maret12,737,2110,266,62
April20,2511,4516,9412,44
Mei29,4517,8524,6117,57
Juni38,4223,6634,7422,57
Juli50,1025,7242,4126,66
Agustus62,0530,0950,8730,53
September70,4930,0963,9236,30
Oktober78,6235,2373,8041,93
November89,9742,0485,9150,23

Realisasi Organisasi

No Organisasi Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01
Dinas Pendidikan


Anggaran : Rp. 56.088.437.231
Realisasi : Rp. 21.753.953.795
Target Fisik 3,97 8,30 13,63 19,94 25,60 33,08 54,25 73,12 86,72 91,65 95,93 100,00
Keuangan 1,17 2,62 4,50 7,20 11,26 24,65 32,47 47,32 65,00 85,91 87,59 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 3,70 4,98 8,84 11,41 13,81 13,81 13,81 13,81 13,81
Keuangan 0,00 0,00 0,61 4,95 6,74 9,22 10,85 18,47 24,67 32,83 38,79
 
2 1.02.01
Dinas Kesehatan


Anggaran : Rp. 107.927.386.341
Realisasi : Rp. 52.949.327.220
Target Fisik 1,89 3,99 10,95 16,09 26,70 35,38 44,96 58,27 69,16 79,53 89,44 100,00
Keuangan 1,27 2,68 8,87 13,24 22,96 29,68 38,05 50,00 61,09 73,19 86,59 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,03 4,85 8,70 13,99 18,50 18,64 22,19 22,19 35,29 43,77
Keuangan 0,00 0,21 2,80 6,50 13,31 18,45 22,52 28,56 35,01 39,30 49,06
 
3 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Anggaran : Rp. 57.535.779.602
Realisasi : Rp. 23.287.431.342
Target Fisik 0,18 0,49 1,54 5,64 16,65 24,45 47,02 64,71 66,61 70,47 87,38 100,00
Keuangan 0,18 0,43 1,55 3,69 7,04 20,19 30,06 30,92 60,60 61,52 77,22 100,00
Realisasi Fisik 0,06 0,06 2,87 3,79 20,51 24,27 24,71 32,70 32,70 33,78 37,12
Keuangan 0,01 0,40 0,78 3,33 4,60 11,30 13,21 13,37 21,52 30,30 40,47
 
4 1.04.01
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Anggaran : Rp. 26.622.421.970
Realisasi : Rp. 21.968.351.447
Target Fisik 0,14 8,95 15,16 21,78 29,64 47,23 50,92 52,55 58,26 62,59 96,23 100,00
Keuangan 0,11 8,93 15,24 22,47 29,30 46,06 49,67 52,60 58,30 63,09 96,37 100,00
Realisasi Fisik 19,40 19,51 26,05 35,13 42,86 47,01 49,62 58,09 58,09 60,43 86,01
Keuangan 0,00 16,92 19,05 33,10 42,50 48,42 54,54 56,32 58,44 69,70 82,52
 
5 1.05.01
Badan Kesatuan Bangsa


Anggaran : Rp. 1.683.026.866
Realisasi : Rp. 970.856.747
Target Fisik 0,00 1,20 3,26 11,28 20,08 32,50 39,05 50,73 61,83 74,37 80,68 100,00
Keuangan 0,00 1,41 3,67 11,48 21,76 34,91 42,79 51,94 63,24 77,28 82,54 100,00
Realisasi Fisik 4,83 4,83 16,21 24,49 35,14 42,65 45,56 52,79 52,79 53,81 73,28
Keuangan 0,00 4,10 6,68 18,05 27,93 29,18 32,42 34,66 37,71 42,12 57,69
 
6 1.05.02
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran


Anggaran : Rp. 3.238.450.250
Realisasi : Rp. 1.760.604.229
Target Fisik 0,00 2,23 18,60 26,87 35,86 45,00 59,24 66,96 75,40 84,72 91,77 100,00
Keuangan 0,00 2,29 12,08 21,19 30,87 40,85 56,00 64,28 73,47 83,55 91,14 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,79 10,72 16,29 29,51 29,51 34,45 34,45 34,45 51,62
Keuangan 0,00 0,69 1,35 9,84 20,46 29,20 32,28 33,18 34,22 35,54 54,37
 
7 1.06.01
Dinas Sosial


Anggaran : Rp. 1.901.203.550
Realisasi : Rp. 928.797.055
Target Fisik 2,38 5,61 21,68 25,79 31,02 46,96 52,49 60,85 75,73 80,40 83,83 100,00
Keuangan 0,93 3,07 15,82 24,20 29,05 46,09 50,02 60,60 76,47 81,44 84,24 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 21,81 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27
Keuangan 0,00 5,83 9,67 17,33 24,70 38,39 42,21 44,52 45,88 48,67 48,85
 
8 1.06.02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Anggaran : Rp. 14.974.944.919
Realisasi : Rp. 3.216.369.429
Target Fisik 0,81 1,65 21,28 39,80 57,75 76,68 78,59 81,01 83,92 95,87 99,24 100,00
Keuangan 0,29 0,65 2,97 24,32 44,38 70,80 74,52 76,20 80,87 82,07 92,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,90 3,04 4,10 5,77 11,78 14,94 14,94 14,94 14,94
Keuangan 0,00 0,89 2,24 5,46 9,64 12,31 13,03 13,74 20,36 21,30 21,48
 
9 2.02.01
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak


Anggaran : Rp. 3.647.869.625
Realisasi : Rp. 1.072.660.442
Target Fisik 0,01 0,01 1,82 3,77 5,28 7,71 11,47 19,02 27,12 35,83 89,18 100,00
Keuangan 0,01 0,01 1,82 3,77 5,27 7,69 11,93 19,45 28,01 37,13 90,85 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 8,60 11,17 14,06 14,06 14,06 14,06 14,06 24,55 24,55
Keuangan 0,00 1,19 11,94 13,12 15,26 18,93 21,26 21,65 27,52 29,41 29,41
 
10 2.03.01
Dinas Ketahanan Pangan


Anggaran : Rp. 4.216.088.000
Realisasi : Rp. 2.499.935.998
Target Fisik 0,00 0,30 7,11 17,84 18,85 20,70 24,02 27,81 45,75 47,91 56,58 100,00
Keuangan 0,00 0,24 5,67 12,93 13,77 15,38 18,54 22,17 44,58 46,55 55,69 100,00
Realisasi Fisik 1,92 2,93 17,22 23,68 33,79 38,17 40,35 45,60 45,60 53,71 64,59
Keuangan 0,00 2,43 12,31 21,43 29,79 37,13 38,95 39,29 43,52 43,65 59,30
 
11 2.05.01
Dinas Lingkungan Hidup


Anggaran : Rp. 2.165.564.486
Realisasi : Rp. 1.735.578.651
Target Fisik 0,00 0,00 18,54 37,92 48,50 59,79 69,43 74,72 80,71 87,30 95,49 100,00
Keuangan 0,00 0,00 17,32 34,60 46,34 56,81 66,49 71,75 77,67 84,11 95,62 100,00
Realisasi Fisik 3,85 3,85 21,11 34,72 43,17 51,59 51,73 65,12 65,12 75,26 78,57
Keuangan 0,00 0,00 16,58 31,83 44,11 47,37 57,10 63,63 70,16 73,58 80,14
 
12 2.06.01
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil


Anggaran : Rp. 2.222.127.250
Realisasi : Rp. 1.112.245.246
Target Fisik 3,84 7,90 12,85 28,41 45,86 67,84 72,48 77,02 86,22 90,76 95,37 100,00
Keuangan 3,75 8,60 14,19 29,66 46,92 68,75 73,13 77,42 86,36 90,64 95,10 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 7,64 7,64 7,64 50,34 50,34 50,34 50,34 50,34
Keuangan 0,00 0,00 1,23 8,59 16,38 24,39 42,74 42,74 50,05 50,05 50,05
 
13 2.07.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Anggaran : Rp. 4.198.283.403
Realisasi : Rp. 2.293.321.277
Target Fisik 2,50 6,18 29,72 38,01 45,27 49,82 54,48 61,43 69,60 74,66 97,32 100,00
Keuangan 2,06 6,22 31,97 40,46 47,39 50,78 54,48 59,74 66,65 70,80 97,73 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,27 25,18 30,53 38,25 41,69 43,19 43,19 43,19 54,92
Keuangan 0,00 2,59 15,17 24,95 33,98 37,06 40,43 40,61 41,14 44,24 54,63
 
14 2.08.01
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Anggaran : Rp. 6.453.233.803
Realisasi : Rp. 4.074.214.588
Target Fisik 1,47 2,93 11,66 19,08 25,62 32,48 41,22 51,97 73,51 84,01 93,56 100,00
Keuangan 5,17 10,34 18,63 25,57 31,14 37,10 44,69 54,76 75,83 84,74 93,96 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 3,33 5,84 14,38 18,49 19,36 32,44 32,44 46,99 68,66
Keuangan 0,00 0,44 1,77 4,10 11,46 14,25 18,61 32,06 44,39 50,73 63,13
 
15 2.09.01
Dinas Perhubungan


Anggaran : Rp. 3.026.454.000
Realisasi : Rp. 1.365.457.548
Target Fisik 2,58 6,09 14,37 17,92 22,69 31,62 56,52 58,32 72,95 81,52 88,84 100,00
Keuangan 0,00 4,18 10,91 12,45 15,10 19,87 28,20 48,12 52,24 67,69 87,11 100,00
Realisasi Fisik 1,36 1,36 23,29 27,10 29,60 31,28 35,23 36,08 36,08 36,08 40,17
Keuangan 0,00 3,99 13,22 16,87 18,88 20,18 23,44 24,30 27,97 39,31 45,12
 
16 2.10.01
Dinas Komunikasi dan Informatika


Anggaran : Rp. 1.853.242.720
Realisasi : Rp. 1.073.721.184
Target Fisik 8,68 16,98 23,50 30,31 40,10 49,92 56,35 62,89 69,09 78,21 93,30 100,00
Keuangan 7,57 14,67 20,90 27,02 36,63 45,34 51,08 57,26 62,87 71,50 93,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 5,70 12,73 20,03 20,80 24,58 31,33 31,33 36,04 53,61
Keuangan 0,00 3,80 7,43 14,15 22,00 22,76 27,30 30,00 33,98 46,49 57,94
 
17 2.11.01
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


Anggaran : Rp. 4.483.312.750
Realisasi : Rp. 1.961.761.789
Target Fisik 0,29 2,76 8,30 13,91 18,14 28,92 45,53 56,21 59,73 63,03 68,98 100,00
Keuangan 0,00 1,52 7,38 14,71 19,61 28,74 41,88 49,46 53,08 56,52 64,69 100,00
Realisasi Fisik 1,23 1,23 7,82 14,34 19,54 31,75 33,25 37,65 37,65 37,77 37,77
Keuangan 0,00 3,03 5,37 17,86 23,28 32,53 36,32 36,94 43,57 43,76 43,76
 
18 2.12.01
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (ESDM)


Anggaran : Rp. 2.135.809.250
Realisasi : Rp. 797.916.167
Target Fisik 1,77 3,67 31,54 42,35 47,66 59,83 65,62 78,26 83,63 89,01 94,62 100,00
Keuangan 1,77 3,67 31,49 42,35 47,66 59,83 65,62 78,26 83,63 89,01 94,62 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 4,94 10,15 11,37 17,58 17,58 20,93 20,93 25,69 25,69
Keuangan 0,00 2,02 8,44 16,38 18,51 25,48 31,80 34,31 36,93 37,36 37,36
 
19 2.13.01
Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Anggaran : Rp. 2.395.271.000
Realisasi : Rp. 1.237.013.987
Target Fisik 1,54 4,32 14,62 18,29 20,93 34,62 45,13 69,09 80,56 90,45 98,68 100,00
Keuangan 1,29 3,05 15,57 18,05 19,85 33,57 41,54 56,81 64,07 85,15 97,60 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,48 18,86 19,74 23,47 23,97 23,97 45,02 45,02 45,02 63,94
Keuangan 0,00 3,12 10,44 12,30 15,55 18,16 19,95 23,98 26,90 39,46 51,64
 
20 2.18.01
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan


Anggaran : Rp. 1.267.923.250
Realisasi : Rp. 917.305.141
Target Fisik 1,05 8,70 29,23 36,54 60,20 65,17 67,58 75,84 78,77 86,77 96,46 100,00
Keuangan 1,05 8,77 45,96 54,52 60,59 65,98 68,41 76,66 80,04 87,99 96,63 100,00
Realisasi Fisik 1,83 5,76 18,51 22,95 30,43 32,95 46,52 48,10 48,10 63,10 68,71
Keuangan 0,00 4,67 18,09 18,40 34,67 44,18 46,18 60,82 61,90 63,47 72,35
 
21 3.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan


Anggaran : Rp. 7.218.312.156
Realisasi : Rp. 2.602.907.860
Target Fisik 1,21 3,47 5,93 16,21 18,35 20,41 22,20 54,01 55,81 97,36 98,83 100,00
Keuangan 0,11 2,27 5,45 8,08 14,22 17,16 18,63 32,48 52,55 96,77 98,47 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,30 4,37 5,71 8,05 11,30 12,68 19,93 19,93 38,08 38,08
Keuangan 0,25 2,45 4,24 5,15 7,50 10,80 12,69 14,77 23,27 26,13 36,06
 
22 3.02.01
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


Anggaran : Rp. 2.083.886.750
Realisasi : Rp. 1.223.224.083
Target Fisik 1,77 4,25 14,01 17,52 22,05 30,72 37,63 43,58 56,91 59,64 90,54 100,00
Keuangan 0,39 1,15 9,06 12,15 15,31 20,22 22,79 27,67 38,55 43,84 79,08 100,00
Realisasi Fisik 11,86 13,97 16,21 19,23 42,16 44,29 44,47 47,05 47,05 57,24 64,10
Keuangan 0,00 0,00 7,07 12,73 23,52 26,55 28,88 30,15 31,75 33,05 58,70
 
23 3.03.01
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan


Anggaran : Rp. 12.826.151.667
Realisasi : Rp. 5.580.902.415
Target Fisik 0,00 0,23 0,87 11,20 15,70 18,41 29,08 37,05 39,70 50,84 61,04 100,00
Keuangan 0,00 0,28 0,86 10,61 14,74 17,53 31,98 41,52 44,18 52,09 60,04 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 9,39 15,90 23,01 26,45 31,33 31,33 34,44 44,22
Keuangan 0,00 1,01 1,62 6,91 13,51 20,54 26,44 28,71 30,46 37,28 43,51
 
24 3.03.02
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan


Anggaran : Rp. 3.731.278.425
Realisasi : Rp. 2.124.982.149
Target Fisik 3,27 6,98 11,46 18,31 23,69 38,76 42,46 50,71 55,99 73,84 96,42 100,00
Keuangan 0,00 6,24 11,87 28,04 33,42 50,58 52,28 63,49 68,59 79,45 97,19 100,00
Realisasi Fisik 0,64 1,60 4,34 8,54 9,02 14,31 16,24 21,68 21,68 22,38 42,90
Keuangan 0,00 3,28 8,18 13,22 17,07 19,35 29,12 31,18 34,71 36,56 56,95
 
25 3.08.01
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja


Anggaran : Rp. 2.360.350.658
Realisasi : Rp. 1.731.923.164
Target Fisik 2,84 6,49 9,78 14,93 21,17 25,14 39,26 43,32 79,89 82,94 97,04 100,00
Keuangan 2,83 6,47 9,75 14,90 20,70 24,29 38,42 42,51 78,64 81,69 96,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 1,83 1,83 1,83 7,62 7,62 20,58 20,58 45,55 57,98
Keuangan 2,64 4,39 9,95 13,73 19,90 42,34 63,37 63,70 64,94 65,93 73,38
 
26 4.01.03
Sekretariat Daerah


Anggaran : Rp. 33.539.325.657
Realisasi : Rp. 16.781.412.540
Target Fisik 3,44 8,73 21,87 38,67 52,51 60,49 67,85 75,67 81,86 87,58 93,69 100,00
Keuangan 2,16 6,66 19,85 38,08 51,92 60,49 67,01 74,06 79,66 85,62 92,07 100,00
Realisasi Fisik 1,27 3,10 11,72 22,08 27,12 32,43 38,87 43,28 43,28 43,76 47,69
Keuangan 0,47 6,33 12,31 26,72 32,66 36,51 40,90 43,09 45,84 46,91 50,04
 
27 4.01.04
Sekretariat DPRD


Anggaran : Rp. 24.003.512.700
Realisasi : Rp. 17.876.719.584
Target Fisik 4,08 11,03 19,61 28,54 39,91 50,44 60,27 68,95 77,97 86,13 94,06 100,00
Keuangan 4,20 12,24 21,93 30,48 41,49 51,43 60,83 68,98 77,63 85,43 92,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80
Keuangan 2,38 11,19 18,71 23,87 29,67 35,93 46,10 51,74 61,11 67,52 74,48
 
28 4.01.09
Kantor Camat Kwandang


Anggaran : Rp. 789.768.750
Realisasi : Rp. 565.470.761
Target Fisik 1,18 2,37 10,86 23,19 37,28 45,35 54,05 63,48 71,55 84,54 92,81 100,00
Keuangan 0,13 0,25 9,17 21,91 37,18 45,49 52,50 60,74 67,58 80,64 89,14 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 36,29 65,50
Keuangan 0,00 1,13 9,35 20,78 33,49 36,14 43,82 49,89 49,89 64,06 71,60
 
29 4.01.10
Kantor Camat Anggrek


Anggaran : Rp. 648.553.097
Realisasi : Rp. 462.662.977
Target Fisik 3,60 7,20 21,71 28,61 36,60 41,16 45,39 52,22 58,04 76,69 91,21 100,00
Keuangan 0,00 1,54 15,26 30,41 34,62 35,82 43,81 46,70 49,79 64,40 84,89 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,52 11,87 25,20 46,50 46,50 54,70 64,09 64,09 66,54 69,04
Keuangan 0,00 7,63 10,39 22,01 30,89 41,31 46,59 49,90 58,03 64,92 71,34
 
30 4.01.11
Kantor Camat Atinggola


Anggaran : Rp. 688.397.150
Realisasi : Rp. 548.839.031
Target Fisik 1,97 3,94 13,65 15,73 24,31 33,29 41,72 50,25 59,20 74,26 82,50 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,21 9,51 25,12 36,20 42,25 49,13 53,01 70,85 75,51 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,90 15,74 22,51 31,07 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 83,19
Keuangan 0,00 0,00 8,21 11,48 25,75 39,45 44,36 51,96 55,84 68,91 79,73
 
31 4.01.12
Kantor Camat Sumalata


Anggaran : Rp. 723.870.000
Realisasi : Rp. 303.122.700
Target Fisik 0,00 1,99 21,81 29,57 35,37 44,12 49,30 59,91 66,05 73,08 77,30 100,00
Keuangan 0,00 1,75 20,86 27,89 33,12 41,33 46,32 56,93 62,43 69,62 74,04 100,00
Realisasi Fisik 4,56 5,25 6,16 6,16 28,94 35,97 42,24 42,24 42,24 42,24 42,24
Keuangan 0,00 0,00 6,92 26,20 32,87 34,03 40,22 41,88 41,88 41,88 41,88
 
32 4.01.13
Kantor Camat Tolinggula


Anggaran : Rp. 759.919.500
Realisasi : Rp. 514.931.084
Target Fisik 0,00 3,31 17,19 26,81 41,26 50,21 54,77 61,20 71,51 77,16 88,44 100,00
Keuangan 1,12 2,43 20,82 32,53 37,65 46,07 49,81 54,94 69,00 75,76 88,12 100,00
Realisasi Fisik 0,00 21,52 21,52 21,52 42,03 69,61 76,75 76,75 76,75 76,75 77,49
Keuangan 4,34 4,34 7,40 30,03 35,43 44,21 48,57 53,47 54,13 58,52 67,76
 
33 4.01.14
Kantor Camat Gentuma


Anggaran : Rp. 645.624.750
Realisasi : Rp. 527.656.455
Target Fisik 3,46 8,73 16,66 37,26 42,70 51,94 58,11 73,61 80,73 86,65 92,86 100,00
Keuangan 0,00 0,15 9,65 21,63 30,86 43,23 48,15 54,63 73,36 83,49 90,44 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 18,99 29,33 40,42 53,42 61,02 68,01 68,01 78,41 87,06
Keuangan 0,00 0,00 8,05 28,20 40,19 43,21 51,60 54,06 58,70 74,39 81,73
 
34 4.01.15
Kantor Camat Biau


Anggaran : Rp. 714.276.000
Realisasi : Rp. 544.321.533
Target Fisik 0,00 6,62 16,80 24,44 31,07 34,57 44,43 49,84 55,37 62,78 88,09 100,00
Keuangan 0,00 6,72 14,91 20,57 25,65 28,28 36,39 41,20 48,01 57,03 83,95 100,00
Realisasi Fisik 6,62 6,62 6,62 21,38 30,54 30,54 30,54 30,87 30,87 30,87 73,66
Keuangan 6,72 6,72 12,60 20,53 27,33 33,48 37,55 43,70 47,24 58,18 76,21
 
35 4.01.16
Kantor Camat Sumalata Timur


Anggaran : Rp. 658.707.500
Realisasi : Rp. 553.275.650
Target Fisik 0,00 1,08 16,34 33,92 38,66 44,09 48,96 55,93 65,71 81,58 86,87 100,00
Keuangan 1,24 3,29 16,79 29,81 33,94 38,97 43,60 50,61 58,46 74,38 80,27 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 26,21 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 31,19 77,10
Keuangan 0,00 10,02 16,17 27,09 33,46 42,47 49,61 55,67 56,96 71,35 83,99
 
36 4.01.17
Kantor Camat Monano


Anggaran : Rp. 777.341.500
Realisasi : Rp. 667.246.477
Target Fisik 1,24 2,76 10,90 22,71 31,25 36,19 41,50 76,15 82,12 86,07 96,99 100,00
Keuangan 0,00 0,27 9,55 23,24 34,00 37,30 42,91 76,04 80,62 87,30 96,94 100,00
Realisasi Fisik 4,25 4,25 4,25 11,32 40,64 40,64 52,39 61,60 61,60 74,43 75,96
Keuangan 0,00 4,05 4,05 14,68 21,80 56,82 59,57 64,12 70,44 79,11 85,84
 
37 4.01.18
Kantor Camat Tomilito


Anggaran : Rp. 770.980.500
Realisasi : Rp. 595.015.980
Target Fisik 0,00 0,00 12,15 20,00 26,05 33,83 41,71 48,83 55,84 63,19 81,68 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,83 17,38 23,22 30,49 37,98 44,97 52,14 59,73 79,19 100,00
Realisasi Fisik 16,54 16,54 20,05 27,37 32,58 40,16 41,65 50,21 50,21 73,42 80,39
Keuangan 0,00 10,36 16,48 26,30 35,51 40,55 53,58 57,13 63,30 64,79 77,18
 
38 4.01.19
Kantor Camat Ponelo Kepulauan


Anggaran : Rp. 718.973.750
Realisasi : Rp. 458.936.383
Target Fisik 1,52 3,04 14,07 20,04 24,76 29,99 37,21 46,91 59,52 73,31 84,82 100,00
Keuangan 1,64 3,29 14,64 20,86 25,71 31,19 38,56 48,09 60,31 73,83 83,18 100,00
Realisasi Fisik 3,23 3,23 3,23 23,80 23,80 31,75 38,35 46,13 46,13 59,23 62,63
Keuangan 0,00 2,32 5,30 21,04 27,89 30,78 39,45 44,06 49,70 52,76 63,83
 
39 4.02.01
Inspektorat Daerah


Anggaran : Rp. 3.076.981.750
Realisasi : Rp. 1.890.623.658
Target Fisik 0,00 1,22 6,31 14,60 21,06 28,68 39,11 47,89 59,42 68,67 84,34 100,00
Keuangan 0,00 0,62 4,27 10,60 16,53 23,45 32,60 38,46 47,57 53,51 72,32 100,00
Realisasi Fisik 2,26 7,92 7,92 17,43 17,43 36,80 37,30 51,37 51,37 63,06 72,07
Keuangan 0,00 0,96 5,34 13,24 17,03 22,52 31,28 31,64 41,47 51,06 61,44
 
40 4.03.01
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan


Anggaran : Rp. 3.787.620.300
Realisasi : Rp. 2.517.400.293
Target Fisik 1,65 6,74 17,27 25,03 29,28 38,44 44,93 54,18 67,18 80,79 96,82 100,00
Keuangan 2,52 7,53 17,02 24,22 29,98 37,82 45,73 56,16 68,77 78,42 94,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 11,24 19,08 20,69 28,86 32,94 37,93 37,93 40,91 63,12
Keuangan 0,15 6,34 13,45 19,74 23,27 30,91 34,28 35,66 39,02 49,58 66,46
 
41 4.04.05
Badan Keuangan


Anggaran : Rp. 3.381.460.250
Realisasi : Rp. 1.128.283.071
Target Fisik 4,28 12,10 23,44 29,83 35,77 42,78 48,42 55,35 61,00 85,76 93,25 100,00
Keuangan 4,48 13,92 24,68 31,55 37,62 44,48 49,94 55,66 61,15 85,81 93,32 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 7,37 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17 10,17
Keuangan 1,47 11,03 17,92 23,35 26,52 27,85 31,72 32,71 33,37 33,37 33,37
 
42 4.05.08
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan


Anggaran : Rp. 5.372.689.140
Realisasi : Rp. 4.743.260.928
Target Fisik 1,38 46,65 50,85 55,67 59,20 63,95 69,54 72,39 77,83 83,79 87,03 100,00
Keuangan 0,92 45,81 49,32 53,73 56,72 60,96 65,83 68,21 73,32 77,96 80,95 100,00
Realisasi Fisik 0,00 45,69 55,08 59,25 62,95 63,86 69,66 77,18 77,18 82,94 87,43
Keuangan 44,31 46,46 52,90 59,22 62,80 63,31 69,12 70,58 77,08 77,91 88,28